SISTEMA DE GESTIÓN Y CONTROL INTERNO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

El control interno de la Contraloría General de la República está integrado por el esquema de controles en la entidad, la gestión de riesgos, la administración de la información y de los recursos, y por el conjunto de planes, métodos, principios, normas, procedimientos, y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por la entidad, ejercidos de manera transversal en todos los procesos institucionales, bajo los principios de autocontrol, autorregulación y autogestión.

Los componentes del Control Interno de la Contraloría General de la República son el Ambiente de Control, la Gestión del Riesgo, las Actividades de Control, la Información y Comunicación, y las Actividades de Monitoreo.

En la Contraloría General de la República, el máximo órgano de coordinación, consulta, asesoría y evaluación de la entidad en materia de control interno, gestión de la calidad, arquitectura empresarial y gestión de tecnologías de la información es el Comité Institucional de Gestión y de Coordinación de Control Interno (CIGECCI).

La funciones de la Oficina de Control Interno de la Contraloría General de la República, se enmarcan dentro de los roles de Liderazgo Estratégico, Enfoque Hacia la Prevención, Evaluación a la Gestión del Riesgo, Evaluación y Seguimiento y, Relación con Entes Externos de Control.

Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno en la CGR.

Marco normativo: Ley 1474 de 2011, Art.9. El Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno se presenta cada cuatro meses a partir del 12 de julio de 2011 (Nov. 12, Mar. 12 y Jul. 12).

Vigencia 2019

Vigencia 2018

Vigencia 2017

Vigencia 2016

Vigencia 2015

Vigencia 2014

Vigencia 2013

Vigencia 2012

Vigencia 2011

Reporte Seguimiento a las Estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

Informe cumplimiento de normatividad legal en materia de adquisición y uso de software