Auditorías Liberadas

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Documentos
ECOPETROL S.A. 167
FONDOS PRONE Y FONDO ESPECIAL CUOTA DE FOMENTO GAS NATURAL 0
INSTITUTO DE PLANIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS PARA LAS ZONAS NO... 154
CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA DE PETROLESOS -CPIP 143
CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERÍA QUÍMICA DE COLOMBIA 171
CONSEJO PROFESIONAL DE GEOLOGÍA -CPG 141
OLEODUCTO DE COLOMBIA S.A. - ODC AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO 157
FUENTES NO CONVENCIONALES DE ENERGÍA RENOVABLE-FNCER (MMEFENOGE) 166
Refinería de Cartagena S.A. - REFICAR AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO 154
AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM 195
FONDO DE PROTECCIÓN SOLIDARIA - SOLDICOM 148
CENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S. 153
AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS – ANH 156
ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P 01 de enero al 31 de diciembre de 2024 162
HOCOL S.A 154
Como resultado de la auditoría realizada, la Contraloría General de la República, de acuerdo con... 422
La evaluación del sistema de control interno referido a la evaluación de la gestión de los... 409
La evaluación del sistema de control interno aplicable al Fondo de energías no convencionales y... 387
El objetivo de la auditoría "Asumir directamente la vigilancia y control fiscal de los... 344
Se presentan las conclusiones generales derivadas de los resultados obtenidos en el desarrollo de... 386
Con fundamento en el análisis efectuado la CGR emite una opinión Razonable sobre el presupuesto... 407
Con fundamento en el análisis efectuado la CGR emite una opinión Razonable sobre el presupuesto... 404
En nuestra opinión, los estados financieros arriba mencionados, presentan en todos los aspectos... 398
La evaluación de la gestión presupuestal, contractual y del gasto, además de incluir la... 409
El control fiscal a la ejecución presupuestal, además de incluir la verificación del cumplimiento... 413
El control fiscal a la ejecución presupuestal, además de incluir la verificación del cumplimiento... 392
En desarrollo de la presente auditoría se establecieron 13 hallazgos administrativos. DENUNCIAS:... 413
Para la evaluación preliminar del control interno financiero se tuvo en cuenta la aplicación de... 373
La evaluación del diseño y la efectividad del control realizada arrojó una calificación de 1,18,... 403
Producto de la Auditoria Financiera al SGC, para la vigencia 2024, se determinaron ocho (8)... 395
Producto de la auditoría financiera a OCENSA, para la vigencia 2024, se determinaron tres (3)... 370
Producto de la auditoría financiera a CENIT, para la vigencia 2024, se determinaron quince (15)... 379
Como resultado del proceso de la Auditoría Financiera a INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA – ISA S.A.... 401
Producto de la Auditoría Financiera a ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. a la vigencia fiscal 2024, se... 383
Como resultado de la auditoría financiera a ElectroCaquetá S.A ESP vigencia 2024, la CGR... 402
Se verificaron cuatro (4) hallazgos y siete (7) acciones de mejoramiento. Con base en los... 402
Al aplicar la matriz de riesgos y controles, y calificar la etapa de ejecución de la auditoría,... 436
La evaluación de la calidad y eficiencia de control interno, siguiendo la metodología para una... 400
El resultado de la evaluación de los componentes del control interno financiero en la fase de... 375
Aplicada la metodología establecida en la CGR para la evaluación del Control Interno Financiero,... 411

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Ahora mismo por

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