Auditorías Liberadas

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Documentos
ECOPETROL S.A. 193
FONDOS PRONE Y FONDO ESPECIAL CUOTA DE FOMENTO GAS NATURAL 0
INSTITUTO DE PLANIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS PARA LAS ZONAS NO... 173
CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA DE PETROLESOS -CPIP 163
CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERÍA QUÍMICA DE COLOMBIA 187
CONSEJO PROFESIONAL DE GEOLOGÍA -CPG 158
OLEODUCTO DE COLOMBIA S.A. - ODC AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO 175
FUENTES NO CONVENCIONALES DE ENERGÍA RENOVABLE-FNCER (MMEFENOGE) 184
Refinería de Cartagena S.A. - REFICAR AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO 177
AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM 213
FONDO DE PROTECCIÓN SOLIDARIA - SOLDICOM 164
CENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S. 172
AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS – ANH 173
ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P 01 de enero al 31 de diciembre de 2024 180
HOCOL S.A 176
Como resultado de la auditoría realizada, la Contraloría General de la República, de acuerdo con... 440
La evaluación del sistema de control interno referido a la evaluación de la gestión de los... 431
La evaluación del sistema de control interno aplicable al Fondo de energías no convencionales y... 407
El objetivo de la auditoría "Asumir directamente la vigilancia y control fiscal de los... 362
Se presentan las conclusiones generales derivadas de los resultados obtenidos en el desarrollo de... 402
Con fundamento en el análisis efectuado la CGR emite una opinión Razonable sobre el presupuesto... 425
Con fundamento en el análisis efectuado la CGR emite una opinión Razonable sobre el presupuesto... 421
En nuestra opinión, los estados financieros arriba mencionados, presentan en todos los aspectos... 417
La evaluación de la gestión presupuestal, contractual y del gasto, además de incluir la... 427
El control fiscal a la ejecución presupuestal, además de incluir la verificación del cumplimiento... 432
El control fiscal a la ejecución presupuestal, además de incluir la verificación del cumplimiento... 410
En desarrollo de la presente auditoría se establecieron 13 hallazgos administrativos. DENUNCIAS:... 430
Para la evaluación preliminar del control interno financiero se tuvo en cuenta la aplicación de... 392
La evaluación del diseño y la efectividad del control realizada arrojó una calificación de 1,18,... 423
Producto de la Auditoria Financiera al SGC, para la vigencia 2024, se determinaron ocho (8)... 413
Producto de la auditoría financiera a OCENSA, para la vigencia 2024, se determinaron tres (3)... 393
Producto de la auditoría financiera a CENIT, para la vigencia 2024, se determinaron quince (15)... 403
Como resultado del proceso de la Auditoría Financiera a INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA – ISA S.A.... 418
Producto de la Auditoría Financiera a ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. a la vigencia fiscal 2024, se... 404
Como resultado de la auditoría financiera a ElectroCaquetá S.A ESP vigencia 2024, la CGR... 419
Se verificaron cuatro (4) hallazgos y siete (7) acciones de mejoramiento. Con base en los... 429
Al aplicar la matriz de riesgos y controles, y calificar la etapa de ejecución de la auditoría,... 462
La evaluación de la calidad y eficiencia de control interno, siguiendo la metodología para una... 418
El resultado de la evaluación de los componentes del control interno financiero en la fase de... 425
Aplicada la metodología establecida en la CGR para la evaluación del Control Interno Financiero,... 428

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Ahora mismo por

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