Auditorías Liberadas

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Documentos
ECOPETROL S.A. 165
FONDOS PRONE Y FONDO ESPECIAL CUOTA DE FOMENTO GAS NATURAL 0
INSTITUTO DE PLANIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS PARA LAS ZONAS NO... 152
CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA DE PETROLESOS -CPIP 141
CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERÍA QUÍMICA DE COLOMBIA 169
CONSEJO PROFESIONAL DE GEOLOGÍA -CPG 139
OLEODUCTO DE COLOMBIA S.A. - ODC AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO 155
FUENTES NO CONVENCIONALES DE ENERGÍA RENOVABLE-FNCER (MMEFENOGE) 164
Refinería de Cartagena S.A. - REFICAR AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO 152
AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM 193
FONDO DE PROTECCIÓN SOLIDARIA - SOLDICOM 146
CENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S. 151
AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS – ANH 154
ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P 01 de enero al 31 de diciembre de 2024 160
HOCOL S.A 152
Como resultado de la auditoría realizada, la Contraloría General de la República, de acuerdo con... 420
La evaluación del sistema de control interno referido a la evaluación de la gestión de los... 407
La evaluación del sistema de control interno aplicable al Fondo de energías no convencionales y... 385
El objetivo de la auditoría "Asumir directamente la vigilancia y control fiscal de los... 342
Se presentan las conclusiones generales derivadas de los resultados obtenidos en el desarrollo de... 384
Con fundamento en el análisis efectuado la CGR emite una opinión Razonable sobre el presupuesto... 405
Con fundamento en el análisis efectuado la CGR emite una opinión Razonable sobre el presupuesto... 402
En nuestra opinión, los estados financieros arriba mencionados, presentan en todos los aspectos... 396
La evaluación de la gestión presupuestal, contractual y del gasto, además de incluir la... 407
El control fiscal a la ejecución presupuestal, además de incluir la verificación del cumplimiento... 411
El control fiscal a la ejecución presupuestal, además de incluir la verificación del cumplimiento... 390
En desarrollo de la presente auditoría se establecieron 13 hallazgos administrativos. DENUNCIAS:... 411
Para la evaluación preliminar del control interno financiero se tuvo en cuenta la aplicación de... 371
La evaluación del diseño y la efectividad del control realizada arrojó una calificación de 1,18,... 401
Producto de la Auditoria Financiera al SGC, para la vigencia 2024, se determinaron ocho (8)... 393
Producto de la auditoría financiera a OCENSA, para la vigencia 2024, se determinaron tres (3)... 368
Producto de la auditoría financiera a CENIT, para la vigencia 2024, se determinaron quince (15)... 377
Como resultado del proceso de la Auditoría Financiera a INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA – ISA S.A.... 399
Producto de la Auditoría Financiera a ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. a la vigencia fiscal 2024, se... 381
Como resultado de la auditoría financiera a ElectroCaquetá S.A ESP vigencia 2024, la CGR... 400
Se verificaron cuatro (4) hallazgos y siete (7) acciones de mejoramiento. Con base en los... 400
Al aplicar la matriz de riesgos y controles, y calificar la etapa de ejecución de la auditoría,... 434
La evaluación de la calidad y eficiencia de control interno, siguiendo la metodología para una... 398
El resultado de la evaluación de los componentes del control interno financiero en la fase de... 373
Aplicada la metodología establecida en la CGR para la evaluación del Control Interno Financiero,... 409

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Ahora mismo por

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