| Documentos |
| | | Como resultado de la auditoría realizada, la Contraloría General de la República, de acuerdo con... | 230 | |
| | | La evaluación del sistema de control interno referido a la evaluación de la gestión de los... | 225 | |
| | | La evaluación del sistema de control interno aplicable al Fondo de energías no convencionales y... | 203 | |
| | | El objetivo de la auditoría "Asumir directamente la vigilancia y control fiscal de los... | 192 | |
| | | Se presentan las conclusiones generales derivadas de los resultados obtenidos en el desarrollo de... | 200 | |
| | | Con fundamento en el análisis efectuado la CGR emite una opinión Razonable sobre el presupuesto... | 213 | |
| | | Con fundamento en el análisis efectuado la CGR emite una opinión Razonable sobre el presupuesto... | 210 | |
| | | En nuestra opinión, los estados financieros arriba mencionados, presentan en todos los aspectos... | 211 | |
| | | La evaluación de la gestión presupuestal, contractual y del gasto, además de incluir la... | 214 | |
| | | El control fiscal a la ejecución presupuestal, además de incluir la verificación del cumplimiento... | 219 | |
| | | El control fiscal a la ejecución presupuestal, además de incluir la verificación del cumplimiento... | 222 | |
| | | En desarrollo de la presente auditoría se establecieron 13 hallazgos administrativos. DENUNCIAS:... | 216 | |
| | | Para la evaluación preliminar del control interno financiero se tuvo en cuenta la aplicación de... | 214 | |
| | | La evaluación del diseño y la efectividad del control realizada arrojó una calificación de 1,18,... | 206 | |
| | | Producto de la Auditoria Financiera al SGC, para la vigencia 2024, se determinaron ocho (8)... | 222 | |
| | | Producto de la auditoría financiera a OCENSA, para la vigencia 2024, se determinaron tres (3)... | 207 | |
| | | Producto de la auditoría financiera a CENIT, para la vigencia 2024, se determinaron quince (15)... | 217 | |
| | | Como resultado del proceso de la Auditoría Financiera a INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA – ISA S.A.... | 200 | |
| | | Producto de la Auditoría Financiera a ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. a la vigencia fiscal 2024, se... | 212 | |
| | | Como resultado de la auditoría financiera a ElectroCaquetá S.A ESP vigencia 2024, la CGR... | 208 | |
| | | Se verificaron cuatro (4) hallazgos y siete (7) acciones de mejoramiento. Con base en los... | 213 | |
| | | Al aplicar la matriz de riesgos y controles, y calificar la etapa de ejecución de la auditoría,... | 243 | |
| | | La evaluación de la calidad y eficiencia de control interno, siguiendo la metodología para una... | 210 | |
| | | El resultado de la evaluación de los componentes del control interno financiero en la fase de... | 201 | |
| | | Aplicada la metodología establecida en la CGR para la evaluación del Control Interno Financiero,... | 218 | |
| | | | |