Realizada la evaluación del control interno, se determinó que la evaluación para el diseño del control y su efectividad arrojó un resultado de 2,525 puntos, que lo ubica en el rango de Inadecuado; y en la ponderación realizada al finalizar la fase de ejecución de la auditoría, arrojó una calificación de 2,702 puntos, que lo ubica en el rango de Ineficiente.
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RELACIÓN DE HALLAZGOS
Como resultado de la auditoría se tienen 36 hallazgos administrativos de los cuales, 11 tienen presunta incidencia fiscal por valor de $5.292.483.011,73; 29 hallazgos con presunta incidencia disciplinaria y dos (2) con solicitud de indagación preliminar. ...